03
декабрь
2019
Пояснительная записка к отчету за 3 квартал 2019 г.
Пояснительная записка | ||||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по КГУ СЛ№165 | ||||||||
Управления образования г. Алматы | ||||||||
Местонахождение организации пр.Гагарина 193 | ||||||||
I.Доходы за 3 квартал 2019 года составили 57417,5тыс.тенге, из них: | ||||||||
из бюджета | ||||||||
II.Расходы за 3 квартал составили | ||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 40305,5тыс.тенге, из них | ||||||||
а) оплата труда-34615тыс.тенге | ||||||||
б) компенсационные выплаты – 2206,5тыс.тенге | ||||||||
в) социальный налог – 1875тыс.тенге | ||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -1089тыс.тенге | ||||||||
д) социальные на обязательное социальное медицинс. -520тыс.тенге | ||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 622тыс.тенге | ||||||||
отопление - 0,0 | ||||||||
горячая вода – 40,0 | ||||||||
холодная вода - 134,0 | ||||||||
отведение сточных вод – 58,0 | ||||||||
электроэнергия – 390,0 | ||||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. - 0,0тыс.тенге | ||||||||
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – | ||||||||
-обтирочное полотно – | ||||||||
-мыло туалетное – | ||||||||
-мыло жидкое – | ||||||||
-мыло хозяйственное – | ||||||||
-стиральный порошок – | ||||||||
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | ||||||||
-дезинфицирующие средства- | ||||||||
-перчатки для субботника – | ||||||||
-веники – | ||||||||
-метла Чий – | ||||||||
- канц.товары - | ||||||||
- бумага А4 – | ||||||||
- спортивных товаров - | ||||||||
Приобретение прочих запасов (149): 0,0 | ||||||||
- мел школьный - | ||||||||
- пластиковые стаканы одноразовые – | ||||||||
4. Оплата услуг связи | (152)( телефон, интернет и т.д.) 150тыс.тенге | |||||||
5. Оплата транспортных услуг(153): | ||||||||
-транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – | ||||||||
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они | ||||||||
обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | ||||||||
6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 15730 тыс.тенге | ||||||||
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –100,0 | ||||||||
-утилизация люминистц.ламп - | ||||||||
- охранно-тревожная сигнализация-78,0 | ||||||||
- пожарная сигнализация - 63,0 | ||||||||
- видеонаблюдение -90,0 | ||||||||
- вывоз мусора -111,0 | ||||||||
-дератизация и дезинсекция - | ||||||||
-техобслуживание систем отопления – 285,0 | ||||||||
-текущий ремонт здания – 14900,0 | ||||||||
-дератизация – 40,0 | ||||||||
-Установка и обслуживание программы 1С – 63,0 | ||||||||
и т.д. | ||||||||
7. Командировки и служебные разъезды (161,162) | ||||||||
8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - 370тыс.тенге | ||||||||
- Детям ( 11 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано | ||||||||
бесплатное питание | ||||||||
9.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 0,0 | ||||||||
10. Прочие расходы и затраты - 240тыс.тенге | ||||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, | ||||||||
казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - | ||||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: | ||||||||
(расписать расходы). – | ||||||||
Директор | Ошанова К.Е. | |||||||
Гл.бухгалтер: | Шермаханова Ж.А. | |||||||